税务稽查一直以来都是跨境卖家不可忽视的重要课题,电商企业作为税务稽查的重点对象,时常被查税、封号,导致店铺被关受处罚,为什么容易被税务稽查呢?如果是你将如何应对?店铺被封,该如何解决?
小O将针对卖家税务合规痛点给大家揭秘该如何处理税务问题。
案例分享:正确应对税务稽查,用结果说话
近期欧税通成功帮卖家解决了意大利税务稽查,减免了应缴纳的高额税金!在此次稽查中,客户先是收到税局要求他核查2020年全年申报税金缴纳情况的邮件,并且针对未核查到的金额,提出需要缴纳高额罚金以及补缴利息。
欧税通团队在第一时间和客户了解情况,通过核查缴纳数据发现,客户并未漏缴和晚缴,是前代理把20年年报报错,导致季报申报和年报申报数据不一致。最后通过团队向税局积极沟通,提交资料申诉,成功修改了2020年年报,并减免了卖家应缴纳的税金、罚金和利息总计2501.15欧元,最终只支付了信件通知费5.88欧元!众所周知税务稽查免罚的可能有多低,从高额罚金到争取减免,欧税通团队付出了加倍的努力,只为给卖家最好的答复。
当然,每个卖家面临被税务稽查的情况都有所不同,小O建议大家还是要多自查原因,将风险提前扼杀在摇篮中。
引起税务稽查的主要原因
企业缴纳的税额异常
季度报表和年度汇总报数据不一致,出现漏缴、晚缴行为,税务局将启动核查行为,并下发核查信件,意大利税务局要求每年都要提交汇总年报,客户在提交之前,建议及时检查申报回执情况,如果发现不一致,要立马核查并修改。
长期零申报
长期零申报容易引起税务部门注意,税局和平台都会实施严格的限制措施,严重将直接注销税号、禁售、收缴罚金和滞纳金、利息等。
发票和凭证问题
企业使用虚假发票、发票内容与实际不符,存在大额发票开具和使用情况时,容易引发稽查风险。
高风险行业
现金交易频繁、财务透明度较低的行业也是税务稽查的重点对象。
卖家一旦被稽查了怎么办
为了确保合规经营,一定要如实申报纳税,定时自查申报回执情况,出现问题要及时反馈给税务代理,尽早改正,避免高额罚金和利息。一旦被稽查,也不要过于紧张!用沉着冷静的心态做好以下事项:
1、按要求的配合税务局核查工作,整理好税局所需的资料,包括申报表、发票、合同、银行流水、财务报表等原始凭证,如果税局查到有漏税,则要进行补缴,如果漏税金额过大,还将会产生罚金。
2、审查历史申报记录,找出存在问题,如果确实并未出现漏缴或晚缴等行为,可以将信息收集作为解释和补救的材料。
3、若核查涉及复杂事项或潜在风险较大,小O建议还是要联系专业的税务顾问或律师,减少不必要的损失。
总之,申报纳税不容忽视!如果不幸遇到税务稽查,及时整改税务局发现的问题,并按照要求补缴税款、罚金或利息,避免引发更大处罚导致店铺不能正常经营,建议卖家尽早全局合规化!
如何规避稽查风险
在申报纳税前,卖家要确保所有税务申报数据是否一致,特别是季报与年报,是税局重点核查部分,数据一旦出现错误且不一致,非常容易引发稽查。
在扣除、减免、发票使用等方面严格遵循税法规定,避免违规操作的同时,保持财务报表与税务申报表的一致性。
卖家一定要定期对企业的税务情况进行自查,发现潜在问题时及时纠正,多去咨询专业税务顾问了解最新的税务法规变化,降低税务风险。
店铺被封,该如何解决?
一旦被封,税局解封还是有难度的,除非确实是有合理原因。如果是欧税通作为您的税务代理,第一时间将税局所需要的申报资料提供给我们,根据您的问题和诉求,我们将提供最佳的处理方案,并与税局申诉、积极沟通,尽可能将惩罚降到最低。